存疑-京东称达达常规内部审计有存疑行为

2024-01-13 11:43 来源:爱美欣 浏览量:

雷递网 乐天 1月8日

京东集团(股票代码:“09618”)今日发布公告称,集团旗下的并表子公司Dada Nexus Limited(纳斯达克:DADA)(「达达」)宣布其在常规内部审计过程中发现了一些存疑的行为,这些行为可能引起对达达2023年前三季度某些在线营销服务收入以及经营支持成本的质疑。

达达董事会下的审计委员会决定开展独立审查,并将由独立专业顾问协助进行。

京东集团称,公司始终并将继续致力于维持高标准的企业治理和内部控制,以及符合相关规则和法规的、透明及时的信息披露。

达达今日也宣布,在例行内部审计过程中,发现了某些可疑行为,可能会导致对公司2023年在线广告和营销服务的某些收入存在疑问。

根据其初步评估,公司目前估计2023年前三个季度的收入指引来自在线广告和营销服务的收入约5亿元以及运营和支持成本5亿元可能分别被夸大。此外,在另行通知之前,不应再依赖公司之前提供的2023年第四季度和全年的收入指引。

达达称,公司董事会审计委员会(“审计委员会”)在审阅现有信息后,认为进行独立审查以确定财务影响将符合公司和股东的最佳利益。审计委员会正在聘请独立专业顾问并为其提供协助,其中包括一家非公司审计师的法务会计师事务所和一家国际律师事务所。公司将根据适用规则和法规的要求,适时及时提供独立审查的最新情况。

达达还表示,公司始终并将继续致力于维持高标准的企业管治和内部控制,并按照适用的规则和法规进行透明和及时的披露。

2023年12月,达达刚刚宣布管理层调整,其中,前京东零售CEO辛利军辞去公司董事局主席兼董事会成员的职务。京东集团CFO单甦接替辛利军出任达达集团董事会主席和提名委员会成员。

达达还宣布,公司CFO陈兆明因个人原因辞去CFO职务,自2023年12月19日生效。达达任命Henry Jun Mao接任CFO职务。

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